汾阳市审计局内设机构
汾阳市审计局内设机构包括办公室、财政行政事业审计股、工交企业审计股以及基建外资审计股。
办公室负责机关日常行政事务协调、督查督办,包括会务、文秘、档案、印鉴管理、接待、保密、安全、财务、资产管理等,并参与制定审计工作计划、审核审计报告、审计统计工作、考核审计业务、管理审计经费、联系内审机构及特约审计员。
财政行政事业审计股负责市级预算执行审计、税务征管审计、国有资产审计、财政拨款单位审计等,以及农林水利、资源环保、社保基金、社会福利、救灾救济等专项审计和审计调查。
工交企业审计股负责市内工交企业、金融、保险、电信邮政、电力等企业的财务收支审计,对国有企业、地方金融机构进行审计监督,参与审计专项工作。
基建外资审计股负责国家重点建设项目、地方重点建设项目预、概算执行、决算审计,地方投资公司、国有施工企业、房地产开发企业的审计,以及国际组织和外国政府贷款、援助、赠款项目的财务收支审计,承担市有关部门党政领导干部任期经济责任审计的职责。
以上四个内设机构分别承担汾阳市审计局各项审计工作的具体实施,确保审计工作高效、专业、全面地开展,为汾阳市的经济建设和社会发展提供坚实的审计支持。